問題已解決
上個季度紅沖發票的稅款這個季度用了,納稅申報時本期應納稅額和本期預交稅額差的部分又讓補交,上季度紅沖出來的填寫在那一欄里?本期應納稅額減征嗎?



發票紅沖后,有重新開嗎?
2022 07/15 10:07

84785031 

2022 07/15 10:08
紅沖的3個點的專票,重開了1個點的專票

84785031 

2022 07/15 10:09
都是在一季度完成的,第一季度報稅時應退稅278.77

84785031 

2022 07/15 10:11
第二季度開專票又用了,報稅時第24行本期應補稅又讓補278.77

84785031 

2022 07/15 10:13
我第一季度多繳納的278.77應該填哪里調平呀

莫老師 

2022 07/15 11:00
第一季度退了,第二季度補了,你的增值稅發票,跟報表一致嗎
