公司為小規模納稅人,這個季度因為有紅沖票,所以增值稅本期應納稅額是負數,但是由于3%減免1%的政策還有本期應納稅額減征額為正數,現在增值稅報表保存不了,說是應納稅額減征額應小于應納稅額。老師,這要怎么報增值稅
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