問題已解決
老師,小規模納稅人,申報增值稅時,本期數就是本季度不含稅銷售總額,填在增值稅申報表第1行(有票收入+無票收入),已開票金額填在填第三行,如果季度超過30萬,應納稅額填16行(本期應納稅額),減征額填18行(本期應納稅額減征額),應納稅額合計=本期應納稅額-本期應納稅額減征額,就是要交的稅款是嗎



銷售額填寫
第 1 行:適用 3% 征收率的應稅銷售額,確實是有票收入與無票收入合計的不含稅銷售總額 。
第 3 行:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實際區分填寫。
應納稅額相關
第 16 行 :當季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業務,按不含稅銷售額 ×3% 計算本期應納稅額填在此處 。
第 18 行 :小規模納稅人適用 3% 征收率的應稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時,減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。
應納稅額合計 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
04/15 16:12

84785041 

04/15 16:19
好的,如果不用表填報,本期銷售金額直接填本季度銷售總額(有票收入+無票收入)是嗎

樸老師 

04/15 16:23
同學你好
對的
是這樣的
