問題已解決
本期銷項30-進項17-進項加計遞減20萬=-7萬,如何入憑證呀?



借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入20
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除13
2022 07/11 09:08

84784983 

2022 07/11 09:31
將“借應交稅費增值稅加計扣除”的“加計扣除”改為“加計遞減”,可以嗎?

郭老師 

2022 07/11 09:34
可以的,可以這么做的。

84784983 

2022 07/11 09:40
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸營業外收入13

84784983 

2022 07/11 09:41
做成以下分錄做可以嗎:借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅13
借應交稅費未交增值稅
貸營業外收入13

郭老師 

2022 07/11 09:41
你好,做這個也可以的。

84784983 

2022 07/11 09:42
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 07/11 09:43
不用客氣,工作愉快。
