問題已解決
進(jìn)項上期有留抵1000,本期有銷項500,抵上期的500,做賬應(yīng)該怎么做?



你好,上期的留底500在哪個科目里面做的?
2022 07/04 14:21

84784974 

2022 07/04 14:22
還在進(jìn)項稅額的借方

郭老師 

2022 07/04 14:23
那就不用做了,其他的都不用做,你的增值稅銷項、進(jìn)項是不是月末都不結(jié)轉(zhuǎn)?

84784974 

2022 07/04 14:24
嗯,暫時沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

84784974 

2022 07/04 14:24
需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?

郭老師 

2022 07/04 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。

84784974 

2022 07/04 14:42
那我這個月銷項抵了上期進(jìn)項留抵余額。不用交稅,也不用做賬嗎?

郭老師 

2022 07/04 14:44
你好
是的,不用做賬的。
