問題已解決
老師您好,我收到一張供應商開給我們公司的銷項負數增值稅專用發票,具體在哪些地方該如何處理呢?



你好
收到增值稅專用發票銷項負數發票:
借:庫存商品、原材料等 借方紅字,
貸:應付賬款等 貸方紅字,
貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字。
開具增值稅專用發票銷項負數發票:
借:應收賬款等 借方紅字,
貸:主營業務收入 貸方紅字,
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字。
2022 07/01 15:55

84785027 

2022 07/01 15:58
不是會計分錄哈,我的意思是,關于紅字信息表之類的,或者進項轉出之類的。

王超老師 

2022 07/01 15:59
不需要阿,你們平臺上面會自動出來的

84785027 

2022 07/01 16:00
是增值稅認證平臺嗎?

王超老師 

2022 07/01 16:01
是的,平臺上面自動有數據的

84785027 

2022 07/01 16:02
該怎么查呢?我在勾選那個地方沒有查到

84785027 

2022 07/01 16:02
還有就是,什么情況下需要開紅字信息表

王超老師 

2022 07/01 16:03
這個沒有查過,都是自動的

84785027 

2022 07/01 16:04
收到銷項負數發票需要在增值稅認證平臺進行勾選之類的操作嗎

王超老師 

2022 07/01 16:05
這個不需要的,是自動的
