問題已解決
去年9月份銷售使用過的固定資產,開了一張發票,上個月沖紅了,請問沖紅發票應該怎樣做分錄?附上去年做的分錄



不管去年如何做了,沖減本年的銷售收入
2022 06/30 16:18

84785009 

2022 06/30 16:19
那是固定資產清理的

家權老師 

2022 06/30 16:25
那個是去年的,難道今年還存在這個科目余額?

84785009 

2022 06/30 16:27
現在是沖紅重開,能不能做一筆去年分錄的負數,再做一筆正數,就平了呀

家權老師 

2022 06/30 16:31
不用管去年的了,都跨年了,只管今年的

84785009 

2022 06/30 17:23
今年也不可能計入銷售收入啊

家權老師 

2022 06/30 17:29
差額調整營業外收入/支出
