問題已解決
老師好,去年十一月發票沖紅去年六月的發票,分錄做錯了,今年一月做了更正去年十一月發票沖紅分錄,借主收,借應交增值稅,貸預收,沖平了去年十一月發票沖紅分錄,這樣做對嗎



你好,可以的,可以這么做的。
2022 07/07 14:33

84784971 

2022 07/07 14:41
那本身做發票沖紅這筆分錄不是相當于沒做嗎

郭老師 

2022 07/07 14:43
你開了負數發票,你應該紅沖。

郭老師 

2022 07/07 14:43
然后你又開了正確的嗎?正確的,然后你在做相反的。

84784971 

2022 07/07 14:49
沒弄懂,開的專票,對方退回要求重開,隔月了,開具紅字增值稅專用發票信息表就行了吧,還要用開負數發票嗎?

84784971 

2022 07/07 14:51
做分錄就做紅沖相反分錄?

郭老師 

2022 07/07 14:53
開負數發票的,然后再紅沖你的收入。

84784971 

2022 07/07 15:25
就是前面的問題,紅沖分錄做錯了,后面做了更正錯誤憑證分錄,兩兩相抵了,那不相當于紅沖分錄沒做嗎??

郭老師 

2022 07/07 15:26
你好,然后你再做一個負數不就可以。

郭老師 

2022 07/07 15:26
紅沖做兩次,正數的做一次。

84784971 

2022 07/07 15:32
所以我后面又做了負數的,但是交了增值稅后應交稅費明細賬上沒平,還有借方的這數,咋辦

郭老師 

2022 07/07 15:34
你好,你們單位需要交稅嗎?不交稅的話結轉到營業外收入里面去。

84784971 

2022 07/07 15:36
都是開的專票,要交稅的

郭老師 

2022 07/07 15:38
你好,完整的分錄你截圖。
