問題已解決
我5月有專票沒有認證抵扣,但是做了成本賬,是不是應該分錄寫借:成本+應交稅費-待認證進項稅額 ,貸:銀行存款



您好,是的,是這個意思的哈
2022 06/24 13:57

84784957 

2022 06/24 13:59
那要使用的時候轉出分錄應該怎么處理呢

小鎖老師 

2022 06/24 14:29
您好,您不抵扣了要轉出?

84784957 

2022 06/24 14:37
后期可能8月份抵扣

小鎖老師 

2022 06/24 14:42
這個沒事,你等抵扣的時候,從待認證轉到進項稅額就行
