問題已解決
上月未收到發票做暫估成本入賬,本月成本部分發票收到且已支付,在做分錄時應怎么分錄?



你好,當時暫估的分錄怎么做的
2022 06/21 16:24

84785019 

2022 06/21 16:26
你好,如圖,錄入:
借:其他業務成本
貸:應付賬款/勞務費

郭老師 

2022 06/21 16:29
借應付賬款,借其他業務成本,負數
借其他業務成本貸銀行存款

84785019 

2022 06/21 16:36
你好,不是很明白,
第一個是: 借:其他業務成本,貸:應付賬款 負數 (收到發票部分)
第二個是: 借:其他業務成本 貸:銀行存款 (收到發票,且支付部分)
以上,是這樣錄入么?

郭老師 

2022 06/21 16:39
你好,第一個分錄其他業務成本應該是負數。

84785019 

2022 06/21 16:45
明白,第一個分錄借貸都是負數,這樣就是可以的對么
第一個是: 借:其他業務成本 負數,貸:應付賬款 負數 (負數金額是收到發票部分)

郭老師 

2022 06/21 16:51
好對的是的是這么做的。

84785019 

2022 06/21 16:53
明白啦,謝謝您

郭老師 

2022 06/21 16:54
不用客氣,工作愉快
