問題已解決
外貿公司,上月暫估入庫,發出商品,本公司和供應商均未開票,做暫估入賬,本月收到發票沖暫估同時結轉成本,這樣做對嗎



同學你好,這樣做對的。
2021 05/20 23:28

84784996 

2021 05/20 23:33
我的疑惑在一點,發出商品時未做任何分錄,就把出庫單放在下月和銷售發票一起,這樣有關系嗎

王雁鳴老師 

2021 05/20 23:35
同學你好,有關系的,這個月的庫存數據 ,與實際庫存就不一樣了。

84784996 

2021 05/20 23:36
那應該怎么做,做發出商品嗎

王雁鳴老師 

2021 05/20 23:37
同學你好,是的,當月應該做,借:發出商品,貸:庫存商品。

84784996 

2021 05/20 23:39
那下個月應該怎么把發出商品沖掉

王雁鳴老師 

2021 05/20 23:43
同學你好,下月開具發票后,結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:發出商品。

84784996 

2021 05/20 23:48
那供應商開票沖暫估是,借應付帳款?暫估,貸庫存商品,再借庫存商品,貸應付賬款,這樣?

王雁鳴老師 

2021 05/20 23:48
同學你好,是的,可以這樣做分錄的。
