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老師,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這個科目月末要轉入應交稅費未交增值稅里是嗎?



您好,您也可以不轉的,但是要交稅的話,您借方是轉出未交增值稅,貸方是未交增值稅,這個是要做的。
2022 06/16 16:28

84784947 

2022 06/16 16:34
好的,也就是說銷項大于進項的話需要,進項大于銷項不轉也可以

李霞老師 

2022 06/16 16:38
你好,對總結的非常正確。

84784947 

2022 06/16 17:10
老師進項稅額轉出是認證了才需要吧,如果沒有認證之前就知道不是用于銷售的是要公司自己用的怎么處理?

李霞老師 

2022 06/16 17:12
你好,對,只有先認證了才可以做進項,稅額轉出沒,真正的那些你是做不了進項稅額轉出的,或者說對方給你開的紅字發票,你可以直接做進項稅額轉出。

李霞老師 

2022 06/16 17:12
你好,你根據情況,你公司自己用來干什么的?

84784947 

2022 06/16 17:17
公司買了個微波爐,您說這個放到哪個科目比較好

李霞老師 

2022 06/16 17:24
你好,如果就是給員工吃飯用的,那就借管理費用,福利費貸銀行存款。

84784947 

2022 06/17 09:03
是公司買了個微波爐如果自己用和送給別人分別怎么做賬。

李霞老師 

2022 06/17 09:33
您好,您說這種兩兩種情況,咱第一種的話可以借管理費用,福利費貸銀行存款,你送給別人的話,可以借管理費用,業務招待費,貸銀行存款。

84784947 

2022 06/17 11:30
做成福利費用計提嗎,老師也就是說只能做成這兩種情況都有扣除限額是吧

李霞老師 

2022 06/17 14:27
對,這兩種情況都要有扣除限額的,然后這種的話有票據的您不用再提了。
