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老師,請問補繳了去年的增值稅5萬,但是是用期末留抵稅額抵扣了5萬,怎么入賬呢?



您好,您是怎么補繳的?你是在今年的報表上填的無票收入嗎?
2022 06/15 16:54

84785035 

2022 06/15 16:57
無票收入,直接讓在稅務大廳更改了增值稅申報表,錢是在期末留抵稅額里面抵扣了

李霞老師 

2022 06/15 17:00
你好,那你要確定無票收入。你可以借應收賬款
貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。

84785035 

2022 06/15 17:03
那也沒有體現我的期末留抵稅額有變動呀

李霞老師 

2022 06/15 17:06
你好同學,你有了銷項了,自動把那個留底稅額給抵減,所以說就沒有了。

84785035 

2022 06/15 17:08
那應收賬款怎么平賬呢

李霞老師 

2022 06/15 17:14
您這個應收賬款不太好平賬,你最好世界,營業外支出貸應收賬款。

李霞老師 

2022 06/15 17:14
或者說您庫存現金的話,能靈活運用的話,可以借庫存現金貸應收賬款。

84785035 

2022 06/15 17:16
那如果是之前的進項稅達不到抵扣標準,需要把進項稅轉出,怎么入賬呢

李霞老師 

2022 06/15 17:17
進項稅額轉出的話,你可以借主營業務成本或者借費用,然后貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84785035 

2022 06/15 17:18
好的,謝謝,

李霞老師 

2022 06/15 17:20
祝您生活愉快開心快樂
