問題已解決
老師好,小企業會計準則,更正以前年度錯誤,紅沖憑證涉及損益,當成當期的損益處理可以嗎(不用以前年度損益調整科目)



你好,小企業會計準則,更正以前年度錯誤,紅沖憑證涉及損益的,需要通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
2022 06/06 12:03

84784948 

2022 06/06 12:06
那涉及企業所得稅怎么處理?按當期交企業所得稅,還是更正申報以前年度的年報,交企業所得稅和滯納金?

鄒老師 

2022 06/06 12:52
你好,是匯算清繳導致補交的所得稅嗎??

84784948 

2022 06/06 13:09
是因為更正以前年度的錯帳,影響以前年度的損益,更正后是更正以前年度的企業所得稅申報表,補交企業所得稅和滯納金,還是按當期的損益交企業所得稅,不更正以前的年報交企業所得稅和滯納金?

鄒老師 

2022 06/06 13:10
你好,更正以前年度的錯帳,影響以前年度的損益,導致補交所得稅和滯納金,分錄是
借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 ,?營業外支出—滯納金,貸:銀行存款

84784948 

2022 06/06 13:19
要更正以前年度的企業所得稅申報表嗎?

鄒老師 

2022 06/06 13:20
你好,需要?更正以前年度的企業所得稅申報表

84784948 

2022 06/06 14:57
老師好,我看到小企業會計準則是把以前年度錯帳的損益,當成當期的損益處理好

鄒老師 

2022 06/06 14:58
你好,這樣處理是不對的?

84784948 

2022 06/06 15:02
那應該怎么做呢?更正以前年度的企業所得稅申報表,補交企業所得稅和滯納金嗎?

鄒老師 

2022 06/06 15:03
你好,更正以前年度的企業所得稅申報表,補交企業所得稅和滯納金。分錄是
借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 ,?營業外支出—滯納金,貸:銀行存款
