問題已解決
老師好!如上月有1000元留抵稅,本月銷項稅額100000元,進項稅額80000元,如何結轉未交增值稅分錄和金額?



你好
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100000,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)80000,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20000
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)19000,
貸:應交稅費—未交增值稅?19000
2022 05/30 15:56

84784964 

2022 05/31 09:41
應交增值稅——應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目先袋20000元,再借19000元,這樣好像不平

84784964 

2022 05/31 09:42
做外賬時月末結轉增值稅需貼附件嗎?

鄒老師 

2022 05/31 09:45
你好,上月有1000元留抵稅,在?應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)借方1000元體現
這個月銷項稅額100000元,進項稅額80000元,實際需要繳納就是 1.9萬,沒有不平啊?
月末結轉增值稅,這個分錄是沒有附件的?

84784964 

2022 05/31 09:47
理解了,謝謝您

鄒老師 

2022 05/31 09:49
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
