問題已解決
我以前做的分錄是 借 銷項100 貸進項80 應交稅費-轉出未交增值稅20 然后結轉未交增值稅是 借應交稅費-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 現在退稅退了10 我應該怎么做分錄 怎么沖



你是因為什么原因退稅10
2022 05/30 08:56

84785015 

2022 05/30 08:57
這個10稅務局說是緩交的 我們是中型制造業

辜老師 

2022 05/30 08:58
那你現在退回就是,借:銀行存款,貸“:應交稅費-未交增值稅

84785015 

2022 05/30 09:00
這樣做對嗎? ?沖未交增值稅吧 的話? 這個未交增值稅的余額不是越來越大嗎

辜老師 

2022 05/30 09:04
是的,因為你以后還要繳納的,就是會形成未交增值稅的余額
