問題已解決
老師,我上月工資計提了借管理費用貸應付,次月發(fā)放時科目用錯了,借,管理費用工資貸現金了,這個怎么改?怎么寫摘要?



您好,等于記了兩遍費用是嗎?
2022 05/26 11:25

84785009 

2022 05/26 12:33
是的,這是去年的賬。小企業(yè)準則,跨年了

曉寧老師 

2022 05/26 12:54
您好,今年的應付還掛著這筆工資是嗎?
那調整一下,摘要:沖回**月多計提工資? ?借:應付? ?貸:未分配利潤?

84785009 

2022 05/27 10:43
老師,那去年借管理費用-職工食堂,755貸預付賬款-液化氣755,,實際付了635元,多開了120元發(fā)票,其實后來換了一個送,漲價135元,也沒發(fā)票,我這筆怎么做合適,現在預付余額-120,跨年了

84785009 

2022 05/27 10:44
舍不得120元的發(fā)票
