問題已解決
之前收到一份發票分錄是借管理費用100,應交增值稅進項13,貸應付賬款113,先收到紅沖發票,分錄是不是借管理費用-100應交增值稅進項轉出-13,貸應付賬款-113



同學你好
應該是
借管理費用負數一百
貸應付賬款負數113
貸進項轉出正數13
2022 05/25 15:23

84785007 

2022 05/25 15:26
月底進項怎么結轉呢

樸老師 

2022 05/25 15:31
同學你好
這個和進項沖抵了

84785007 

2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用結轉到未交增值稅嗎?

樸老師 

2022 05/25 15:36
這個不用單獨結轉的
