問題已解決
老師,留底退稅的不退了要怎么處理?



做相反的會計分錄,或,紅字分錄
2022 05/24 17:16

84785030 

2022 05/24 17:24
不是,稅管員說不退就去更正申報,未開票收入

易 老師 

2022 05/24 17:31
借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金應交增值稅。

84785030 

2022 05/24 17:32
老師,我說更正申報,你沒明白我的意思

84785030 

2022 05/24 17:33
我說這個留底我不退了,稅管員說不退就直接更正申報未開票收入

易 老師 

2022 05/24 17:48
您好,是的,一般是這樣子操作,即無票收入的分錄

易 老師 

2022 05/24 17:48
上面就是這個分錄跟一般銷售是一樣的

84785030 

2022 05/24 18:16
老師我說的不是分錄

易 老師 

2022 05/24 18:30
您好,填寫在附表一的未開票收入欄次

84785030 

2022 05/24 19:30
那我5月申報的增值稅那要更正申報了

易 老師 

2022 05/24 19:58
你好,可以的,沒問題

84785030 

2022 05/24 20:44
填寫在
附表一的未開票收入欄次,實際上沒收入也要確認收入嗎?

易 老師 

2022 05/24 21:41
那不是,是沒有開票的收入要確認

84785030 

2022 05/24 22:11
問題是沒有收入啊

易 老師 

2022 05/24 22:26
沒有收入就不需要確認,不過有些地方強制填無票收入,以后開票可以沖抵也是可以的

84785030 

2022 05/24 22:34
我們稅管員就是那樣說的,以后開票可以抵沖,那增值稅做了無票收入,賬務處理需要調整嗎?就是財務報表要體現這筆收入嗎?

84785030 

2022 05/24 22:35
還有以后開票了怎么抵沖?

易 老師 

2022 05/25 08:29
要的跟已開票一樣處理

84785030 

2022 05/25 08:37
如果我下月開票的話,要怎么抵減,增值稅系統是銷項額是自動帶入是

易 老師 

2022 05/25 08:48
同學您好,一般手工減的

84785030 

2022 05/25 08:49
手工減系統不會提示錯誤啊!

84785030 

2022 05/25 08:50
可以只更正增值稅申報表嗎?

84785030 

2022 05/25 08:51
賬務處理不調整,財務報表也不變可以嗎?

易 老師 

2022 05/25 08:55
你好,可以的, 沒問題
