問題已解決
六稅兩費減半征收,收到退1-2月的稅費 收到:借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅費1000 沖減:借:稅金及附加-附加稅費 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅費1000 是這樣做嗎?



您好,沒問題,可以這么做
2022 05/16 09:13

84785029 

2022 05/16 09:14
沖減的分錄是不是錯了

東老師 

2022 05/16 09:15
你這么做就行了 借銀行存款 借稅金及附加負數(shù)

84785029 

2022 05/16 09:17
六稅兩費減半征收,收到退1-2月的稅費
收到:借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅費1000
沖減:借:稅金及附加-附加稅費 - 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅費 -1000

東老師 

2022 05/16 09:18
這么做也可以,或者按照我說的做也行

84785029 

2022 05/16 11:11
2021年7-12月的維修費,本月收到發(fā)票,本月付款

東老師 

2022 05/16 11:12
直接在本月做賬就可以。

84785029 

2022 05/16 13:52
現(xiàn)代服務(wù)*單證費/碼頭綜合費為什么不能開6%專票呢?只能開普票嗎?

東老師 

2022 05/16 14:47
抱歉,這個發(fā)票的內(nèi)容我也沒開過呢

84785029 

2022 05/16 15:04
實際是1050元,供應(yīng)商發(fā)票多開了50元,可以按實際1000元入賬,多開的不要可以嗎?

東老師 

2022 05/16 15:06
可以按照實際開的入賬就行。

84785029 

2022 05/16 15:08
專票,50元多開,不要不入賬

東老師 

2022 05/16 15:09
專票的話,你可以按照這個開票金額來入賬。

84785029 

2022 05/16 15:12
付款是1000元,開票1050,實際 是1000

東老師 

2022 05/16 15:13
對50記入到營業(yè)外收入
