問題已解決
老師您好,上月專票已抵扣認證了,由于這批貨型號不同不要了,貨款還沒付,要怎么處理?



做進項轉出,你們開紅字信息申請單,叫對方開負數發票
2022 04/24 10:51

84784952 

2022 04/24 10:57
老師,我們申請信息單,對方負數給我們嗎?申報和分錄怎么操作的呢

家權老師 

2022 04/24 11:06
沒付款就不用做賬,在附表2填進項轉出就是了

84784952 

2022 04/24 12:07
老師,認證的時候已經 做過賬了,掛應付賬款的

84784952 

2022 04/24 14:03
一鳴老師,您忙完看到回復下唄,謝謝

家權老師 

2022 04/24 14:45
借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數
