問題已解決
上月已入賬的專票但做賬時做錯成普票,專票沒有進行抵扣認證抵扣,后期還可以認證抵扣嗎?賬務應該怎么處理?



同學,你好,這個可以的,直接紅沖前面的分錄,重新作分錄
2021 10/20 10:27

84784954 

2021 10/20 10:29
比如說是報銷管理費,能否做下分錄

森林老師 

2021 10/20 10:30
借銷售費用,貸銀行存款
現在你抵扣了,借銷售費用 負數,借應交稅費-應交增值稅 進項稅,正數

上月已入賬的專票但做賬時做錯成普票,專票沒有進行抵扣認證抵扣,后期還可以認證抵扣嗎?賬務應該怎么處理?
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