問題已解決
麻煩老師,幫忙看一下,計提工資,我要怎么做憑證!工資已發怎么做憑證?謝謝



你好
借:管理費用-工資 68717
貸:應付職工薪酬-工資 68717
借:應付職工薪酬-工資 68717
貸:其他應付款-個人社保費 68717-68021.19=695.81
貸:銀行存款68021.19
請問老板發的要做到外賬嗎
2022 04/23 14:46

84784988 

2022 04/23 14:47
也要做進內帳,只是不知道明細

bamboo老師 

2022 04/23 14:49
借:管理費用-工資??32656.48
貸:應付職工薪酬-工資??32656.48
借:應付職工薪酬-工資 32656.48
貸:其他應付款-老板?32656.48

84784988 

2022 04/23 14:51
還有老板給我轉50000元,這個我要做什么憑證?

bamboo老師 

2022 04/23 14:52
借:其他應付款-老板 50000
貸:銀行存款 50000

84784988 

2022 04/23 14:53
帶扣的保險我要怎么做憑證呢?

84784988 

2022 04/23 14:53
員工扣出的保險又怎么做憑證?

bamboo老師 

2022 04/23 14:59
借:應付職工薪酬-工資 68717
貸:其他應付款-個人社保費 68717-68021.19=695.81
貸:銀行存款68021.19
我不是已經寫了么 扣保險

84784988 

2022 04/23 15:00
不好意思,我不注意

bamboo老師 

2022 04/23 15:07
沒事的哈 您再看看
