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暫估入賬-跨年怎么調整



你好,這個是虛增的業務嗎?當時分錄怎么做的?
2022 04/22 14:53

84785031 

2022 04/22 14:55
去年暫估成本50萬 ,今年收到30萬的票

郭老師 

2022 04/22 14:59
你好,當時的分錄怎么做的?

84785031 

2022 04/22 15:13
借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估入賬

84785031 

2022 04/22 15:13
票要是只有三十萬要咋做

郭老師 

2022 04/22 15:14
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤50萬,
借利潤分配未分配利潤,30萬貸應付賬款
匯算清繳需要調增20萬的。

84785031 

2022 04/22 15:17
借:應付賬款 50 貸:利潤分配 -未分配利潤50
借:利潤分配-未分配利潤 30
貸應付賬款30
那剩下的二十是什么?利潤?

84785031 

2022 04/22 15:18
可以把去年的沖掉,再這樣做嗎

郭老師 

2022 04/22 15:20
可以這么做的,你做到主營業務成本里面,不就增加了今年的主營業務成本嗎。

郭老師 

2022 04/22 15:20
不可以這么做的,剛才打錯了。

84785031 

2022 04/22 15:23
那20萬是什么

郭老師 

2022 04/22 15:25
那20萬就是你虛增的成本需要調增。

84785031 

2022 04/22 15:28
如果找到了50萬的票呢

84785031 

2022 04/22 15:29
要怎么做

郭老師 

2022 04/22 15:31
借應付賬款50萬貸,利潤分配未分配利潤50萬,
借利潤分配未分配利潤,50萬貸,應付賬款
匯算清交就可以抵扣所得稅,不需要調整的

84785031 

2022 04/22 15:46
先做五十萬是為了沖去年的暫估嗎

郭老師 

2022 04/22 15:47
是的是的,是這么做的。
