問題已解決
我想問一下四月的對方給我銷售折讓紅沖發票 五月我再給下一游銷售折讓 我給他們開了紅字發票 分錄我分別應該怎么做



你好,這個是貨物的嗎?
別人給你開的,如果你已經結轉了成本,
借預付賬款
借主營業務成本,負數
貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2022 04/20 16:57

郭老師 

2022 04/20 16:56
你給別人開的借應收賬款、負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數。

84785027 

2022 04/20 16:59
但是這個折讓的是去年的 分錄分別是什么

郭老師 

2022 04/20 17:01
借利潤分配未分配利潤
貸預付
應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 

2022 04/20 17:02
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款。

84785027 

2022 04/20 17:09
利潤分配怎么都是借方 老師

郭老師 

2022 04/20 17:16
第一個分錄給你寫錯了,借預付賬款貸主營業務成本,應交稅費應交增值稅進項轉出。
