問題已解決
老師,個體戶開錯了2月份發票1%開成了5%,現在申報5%就提示這個,5%不含稅銷售額季度開了19426.67,稅額971.33,我怎么填表申報增值稅



你好,是本季度表到45萬嗎?
2022 04/14 13:31

84784989 

2022 04/14 13:32
沒有才2萬多

佟老師 

2022 04/14 13:32
那您就填寫到11行次就行

84784989 

2022 04/14 13:36
老師這個是系統導出來的,開錯5%稅率要交稅的,

佟老師 

2022 04/14 13:37
你好。你開的事專票還是普票

84784989 

2022 04/14 13:38
普通發票,老師工程款之前開錯了稅率

佟老師 

2022 04/14 13:39
那這個里不應顯示數據的,你不用直接導入,直接自己填開呢

84784989 

2022 04/14 13:40
后面去稅局給我申報他們把我的銷售額提高,稅額不變,可是這樣和我稅控盤開的5%不含稅銷售額對不上,所以我想申報更正

佟老師 

2022 04/14 13:41
什么意思?稅額提高是什么?

84784989 

2022 04/14 13:43
我自己申報更正了在5%稅率填數他就彈出這個對話款,紅沖這個發票是這個月才紅沖,所以我該怎么更正申報表,本季度的申報

佟老師 

2022 04/14 13:44
你這個月做了5%稅率沖紅,是嗎?要填寫負數的,你自己更正是什么意思?

84784989 

2022 04/14 13:46
稅局那里給我申報的不含稅銷售額和稅控不符,我自己要更正申報表,5%部分的如何申報,

佟老師 

2022 04/14 13:48
稅務局不是按照5%給你做的申報?那你現在自己申報,就把不含稅部分填寫在11行次,這個前提是你按照5%計算不含稅金額

84784989 

2022 04/14 13:51
稅局不是安5%給我申報的,本來5%不含稅銷售額是1萬9,稅是971元,他們提高我的不含稅銷售額3萬2這樣,稅額不變來給我填在11欄次,可這樣是不對的,和開票稅控盤的銷售額就對不上了呀

佟老師 

2022 04/14 13:52
那你去大廳找稅局修改,按照正確的,你5%稅率開票多少

84784989 

2022 04/14 13:55
5%稅率開了不含稅銷售額19426.67元稅額971.33,我就是去大廳他們給我申報成這樣,我覺得不對所以才來咨詢老師的

佟老師 

2022 04/14 14:07
他等于用你稅額倒推你的不含稅金額了,還是按照3%稅率做的,所以會出現這個情況
