問題已解決
暫估的成本,跨年了才收到了,要做賬務處理,匯繳的時候還要調增?



同學您好,匯算清繳之前收到的就不需要做調整
2022 04/13 21:29

84785003 

2022 04/13 21:30
要做賬務處理?

文老師 

2022 04/13 21:34
是收到發票要做賬務處理的,先紅沖暫估,再按按發票入賬

84785003 

2022 04/13 21:35
求分錄需要用到以前年度損益這個科目?

文老師 

2022 04/13 21:36
具體看您有沒有涉及到以前年度損益科目的調整

84785003 

2022 04/13 21:36
我也不知道,什么叫涉及或者不涉及?

文老師 

2022 04/13 21:37
是您調整以后會不會凍到損益類科目?比如費用增加,或者減少

84785003 

2022 04/13 21:38
暫估的是成本

文老師 

2022 04/13 21:42
那您暫估的金額和實際發票的金額有差異嗎?

84785003 

2022 04/13 21:43
暫估少了

文老師 

2022 04/13 22:25
那您就是還需要補結轉少暫估的那部分成本的是吧

84785003 

2022 04/13 22:30
對的,后面怎么做,分錄怎么寫?匯繳清算時還需要少暫估部分進行調整?

文老師 

2022 04/13 22:33
補成本的,借以前年度調整貸應付賬款等

文老師 

2022 04/13 22:34
然后以前年度調整再轉到利潤分配——未分配利潤,或者使用的是小企業會計準則的,就直接用利潤分配——未分配利潤

84785003 

2022 04/13 22:35
那我填寫企業所得稅匯繳時還有針對這筆賬務處理的需要填寫的地方?

文老師 

2022 04/13 22:56
那就調整在其他里面
