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老師,21年12月有100多萬暫估,但是庫存商品沒有余額,現在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續,現在要怎么處理?



您好,暫估當時是如何入賬的?
2022 04/13 12:11

84785002 

2022 04/13 12:11
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估

84785002 

2022 04/13 12:13
老師,我先還需要做1月的暫估沖銷嗎?后期要這怎么處理

微微老師 

2022 04/13 12:13
您好,為什么做了那么多的暫估?商品都賣出去了?還是?

84785002 

2022 04/13 12:14
商品賣出去,發票沒有進來

微微老師 

2022 04/13 12:15
那就等發票進來后,再處理

84785002 

2022 04/13 12:17
老師,那1月就不沖銷了嗎?發票進來又要怎么處理?

微微老師 

2022 04/13 12:18
是的,等到發票進來就沖銷,再做正確的分錄

84785002 

2022 04/13 12:19
可是發票進來沖銷也不對啊,庫存就沒有余額

微微老師 

2022 04/13 12:20
沖銷,一正一負=0,是對的?

84785002 

2022 04/13 12:21
老師,麻煩你寫一下沖銷的分錄

84785002 

2022 04/13 12:26
老師,你看庫存商品沒有余額,我沖銷是不是也要 借應付賬款—暫估 貸庫存商品,這樣這樣做,庫存就為負數

微微老師 

2022 04/13 12:29
借:應付賬款—暫估
貸:應付賬款

84785002 

2022 04/13 12:31
老師,貸方的應付賬款是為什么?

微微老師 

2022 04/13 12:34
收到發票,不是暫估應付款了,是實際的應付賬款了啊
