問題已解決
購入原材料,款已付,發(fā)票已勾選抵扣,發(fā)生質量問題退貨,會計分錄這么做



你好,你們單位開紅字信息表
借預付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 04/13 08:27

84785046 

2022 04/13 13:16
我們單位開的發(fā)票,并且這筆退款不是同一個賬號退回

郭老師 

2022 04/13 13:16
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅,
借其他業(yè)務成本
貸原材料。

84785046 

2022 04/13 13:16
同一家公司,用另外一個賬號退款給我司,然后我們開了增值稅發(fā)票給退款的這家公司

84785046 

2022 04/13 13:18
要做兩筆分錄是吧,借銀行存款,貸其它業(yè)務收入,在做筆借其它業(yè)務收入,貸,原材料是吧

郭老師 

2022 04/13 13:18
是的是的,需要做兩筆的,是這么做的。

84785046 

2022 04/13 13:19
老師,是理解做分錄嗎

84785046 

2022 04/13 13:19
還有個問題請教,老師

84785046 

2022 04/13 13:20
上月賬上多扣了增值稅,本月退回到我司賬上

84785046 

2022 04/13 13:20
這個分錄這個做

郭老師 

2022 04/13 13:24
什么原因多交了增值稅的。

84785046 

2022 04/13 13:25
勾選發(fā)票錯了

84785046 

2022 04/13 13:25
導致交了稅費

84785046 

2022 04/13 13:26
更正了申報,本月把稅費退回了

郭老師 

2022 04/13 13:37
借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。

84785046 

2022 04/13 14:14
借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅, 借其他業(yè)務成本 貸原材料。這個是借其它業(yè)務成本嘛

郭老師 

2022 04/13 14:25
對的是的,是這么做的。
