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問題已解決

增值稅小規模的280元稅控盤服務費要怎么填寫?稅務代碼填寫對不對?

84785011| 提問時間:2022 04/11 22:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: "減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅";其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄'應納稅額減征額'將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: "減稅性質代碼及名稱"欄次選擇"0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅",填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄'應納稅額減征額'將會根據《增值稅減免稅申報明細表》"本期實際抵減稅額"自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄"本期應納稅額"時,按本期實際發生額填入第16欄"本期應納稅額減征額";當本期發生額大于第15欄"本期應納稅額"時,按本期第15欄"本期應納稅額"的金額填入第16欄"本期應納稅額減征額",本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。 稅收代碼沒有問題
2022 04/11 22:20
84785011
2022 04/11 22:36
主表18欄本期數兩欄合計=附表的2行4列,但是申報后出現報錯,請問是什么原因?我可以怎么解決?
QQ老師
2022 04/11 23:10
你好!你第一行是什么減免?
84785011
2022 04/12 02:14
是3%減按1%計稅,系統自動帶出數據了,只有18欄第2列的280元是我手動填上的,手動填后,可以申報,但是申報后系統就出現了比對不通過,請問這種情況怎么解決,直接申報嗎,還是修改填報的欄次?
QQ老師
2022 04/12 10:25
你好!你第18行為什么顯示在兩列,不是在第一列合理總數?
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