問題已解決
老師請問稅控盤服務費280元,從哪個表里填寫哪一列,是不是能全額抵增值稅



你是小規模還是一般納稅人,
2019 08/11 19:36

84784968 

2019 08/11 19:37
一般納稅人

maize老師 

2019 08/11 19:46
稅控設備及服務費全額抵減申報表填報
備案 登記/認定/優惠/證明一欄中 選擇增值稅優惠備案,點進去
一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

84784968 

2019 08/11 19:51
謝謝老師,我明天再看下

maize老師 

2019 08/11 21:44
好,你有問題明天再問哈,

84784968 

2019 08/12 08:37
老師,這表四,的本期發生額和本期實際抵減額都是手填寫的嗎,都必須填寫對嗎,減免稅申報明細表,的本期發生額和本期實際抵減稅額也都是自己手寫的嗎?您幫看看這樣對嗎?

maize老師 

2019 08/12 08:41
你現在是需要交增值稅么,自己填寫的

84784968 

2019 08/12 08:46
需要交,主表應交2668.04我填應那稅減征額280應補稅的金額就變成2388.04了,但是老師那個期末余額還是280,您說我那個是不是光填本期實際抵減額280,就行了吧,本期發生額寫0也能保存,那樣,期末余額就是0了

84784968 

2019 08/12 08:46
表四

maize老師 

2019 08/12 08:50
那你這個不是560么,你第4列填寫560

84784968 

2019 08/12 08:52
可是我們本次實際發生的金額是280元,您說是不是因為上次的也沒有抵扣的原因呢還是,我的本期發生額寫0呢

84784968 

2019 08/12 08:53
老師我問最后一個問題

maize老師 

2019 08/12 08:58
你那個之前不是沒有抵扣,你填寫560就可以
