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(1)本月倉庫發(fā)出下列材料:甲產品耗用材料100 000元,乙產品耗用材料98 000元,車間一般消耗材料2 000元。 (2)本月分配工資費用128 000元,其中:甲產品生產工人工資64 800元,乙產品生產工人工資43 200元,車間行政管理人員工資20 000元。 (3)銀行存款購入車間辦公用品及勞保用品2 400 (4)月末,計提本月生產車間的折舊費2 600元。 (5)月末將發(fā)生的制造費用在甲、乙產品之間按生產工時比例進行分配。甲產品生產工時600小時,乙產品生產工時400小時。

84785027| 提問時間:2022 04/11 19:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 (1)本月倉庫發(fā)出下列材料:甲產品耗用材料100 000元,乙產品耗用材料98 000元,車間一般消耗材料2 000元。 借:生產成本-甲 100000 借:生產成本-乙98000 借:制造費用2000 貸:原材料 200000 (2)本月分配工資費用128 000元,其中:甲產品生產工人工資64 800元,乙產品生產工人工資43 200元,車間行政管理人員工資20 000元。 借:生產成本-甲 64800 借:生產成本-乙 43200 借:制造費用? 20000 貸:應付職工薪酬 128000 (3)銀行存款購入車間辦公用品及勞保用品2 400 借:制造費用 2400 貸:銀行存款 2400 (4)月末,計提本月生產車間的折舊費2 600元。 借:制造費用 2600 貸:累計折舊 2600 (5)月末將發(fā)生的制造費用在甲、乙產品之間按生產工時比例進行分配。甲產品生產工時600小時,乙產品生產工時400小時。 制造費用總金額2000+20000+2400+2600=27000 甲分攤27000*600/(600+400)=16200 乙分攤27000*400/(600+400)=10800 借:生產成本-甲 16200 借:生產成本-乙 10800 貸:制造費用 27000
2022 04/11 19:22
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