問題已解決
企業進項稅額加計扣除,然后當月是不需要交稅,有留底。那在增值稅報表有填寫出來的,加計扣除。賬務上要怎么做賬



借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
2022 04/07 15:30

84784970 

2022 04/07 15:30
沒有其他收益這個科目啊
那后面抵扣的時候呢

美橙老師 

2022 04/07 15:34
沒有這個就入到營業外收入。做這個的時個已經計入了應交稅費-未交增值稅借方,相當于增加了你的留抵稅額。以后抵扣完需要繳稅,正常做:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
