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你好,老師,我們是一般納稅人建筑企業按簡易征收開票的項目,分包給我們開的發票,之前不是3%減按百分之一,對方開給我們的百分之一的發票,我們繳納增值稅是按差額乘以百分之三繳納增值稅,那我們計算企業所得稅扣除時,是按他們開具的百分之一的發票不含稅金額扣除還是按分包款扣除比如分包60萬,用六十萬減去60除以(1+3%)*3%后的差額當做成本



按分包款扣除比如分包60萬,用六十萬減去60除以(1+3%)*3%后的差額當做成本
2022 04/07 14:55

你好,老師,我們是一般納稅人建筑企業按簡易征收開票的項目,分包給我們開的發票,之前不是3%減按百分之一,對方開給我們的百分之一的發票,我們繳納增值稅是按差額乘以百分之三繳納增值稅,那我們計算企業所得稅扣除時,是按他們開具的百分之一的發票不含稅金額扣除還是按分包款扣除比如分包60萬,用六十萬減去60除以(1+3%)*3%后的差額當做成本
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