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老師,請問下結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?不是借:進項稅額 貸:銷項稅額 差額是應交稅費-未交增值稅嗎?



您好
結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
金額是銷項稅額減進項稅額的差額
2022 04/06 19:39

84785006 

2022 04/06 20:53
那銷項與進項里不會一直掛在那里嗎?

bamboo老師 

2022 04/06 21:07
年末的時候再結轉進項 銷項

84785006 

2022 04/06 21:25
那就是說到做12月份的賬的時候再把一年的借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-進項稅額 應交稅費-未交增值稅嗎?

bamboo老師 

2022 04/06 22:41
是的?12月份的賬的時候再把一年的余額結轉

84785006 

2022 04/06 22:52
余額結轉到哪個科目?

bamboo老師 

2022 04/06 22:54
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費-應交增值稅-減免稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅等

84785006 

2022 04/06 23:22
減免稅額?

bamboo老師 

2022 04/07 06:59
比如稅盤的全額減免 就是這個科目啊
