問題已解決
老師我們是物業公司,,這個是我們電梯維修收到的票,錢沒付該怎么做賬呢,,完了錢付了以后收到又該怎么做賬呢?



你好; 是的。 這樣要做賬 :借 主營業務成本 - 維修費 貸應付賬款 。 支付 借應付賬款貸銀行存款
2022 03/31 10:43

84785012 

2022 03/31 11:09
老師我們有一張專票,也是按照百分之一繳納增值稅嗎。

meizi老師 

2022 03/31 11:16
?你好;? 是小規模 這樣開始對的哈 ; 是的 要繳納的??
