問題已解決
月底這里應該怎么處理結轉啊



你好!借應交稅費應交增值稅 銷項 貸應交稅費應交進項 應交稅費未交增值稅 就可以
2022 03/29 10:25

84784957 

2022 03/29 10:26
那附加稅也需要結轉嗎

QQ老師 

2022 03/29 10:27
你好!附加稅是計提,然后稅金及附加科目結轉到本年利潤

84784957 

2022 03/29 10:29
計提附加稅該怎么計算寫分錄啊

84784957 

2022 03/29 10:54
可以這樣寫對嗎,最后月底稅金及附加統一結轉到本年利潤

QQ老師 

2022 03/29 11:07
你好!是的,是這樣處理的
