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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到房租費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有付款怎么做賬,還有攤銷的分錄怎么做。



借預(yù)付賬款房租 貸其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款房租
2022 03/26 12:13

84784991 

2022 03/26 12:15
如果每個(gè)月開票就不用計(jì)提了吧,也不用攤銷對(duì)吧

84784991 

2022 03/26 12:17
借預(yù)付賬款不是對(duì)方還沒(méi)開票嗎

東老師 

2022 03/26 12:18
預(yù)付賬款是開票了攤銷的科目

84784991 

2022 03/26 12:21
一般的話,開一年的票好還是按月開票好

東老師 

2022 03/26 12:27
開一年的發(fā)票就行

84784991 

2022 03/26 12:28
然后每個(gè)月攤銷

東老師 

2022 03/26 12:29
對(duì),然后按月攤銷就可以了

84784991 

2022 03/26 12:32
嗯,知道了

東老師 

2022 03/26 12:32
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您
