問題已解決
老師,你好,,其他應收款個人社保之前會計做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題,我可以直接做平嗎?怎么做



一般是不允許的,需要查找下原因。
2022 03/24 15:11

84785031 

2022 03/24 15:12
可能是計提了,后來沒做應收

84785031 

2022 03/24 15:12
應該是2020年底另一個會計接手沒給做

林木老師 

2022 03/24 15:13
那你就直接計入到管理費用-社保

84785031 

2022 03/24 15:14
借管理費用,貸其他應收款?

84785031 

2022 03/24 15:16
是2020年的,你不用做標記,直接借管理費用,貸其他應收款碼

林木老師 

2022 03/24 15:16
要的,因為要社保,所以調入管理費用。

84785031 

2022 03/24 15:19
我是說用不用標記什么時間的,因為這個不是這個月的

林木老師 

2022 03/24 15:20
對,可以不標記時間,直接調賬就可以。

84785031 

2022 03/24 15:30
那這個摘要寫什么

林木老師 

2022 03/24 15:33
可以根據(jù)情況寫摘要。
