問題已解決
行政單位會計賬目中,財政代管資金如何做往來,其他應收和其他應付



貸管資金的話,財務會計就收到的話,就是借銀行存款貸其他應付款
2022 03/15 20:27

84784984 

2022 03/15 20:28
可是轉為代管資金的時候呢,是不是要借其他應收款,貸銀行存款

84784984 

2022 03/15 20:28
這個項目期初余額該怎樣設置呢

陳詩晗老師 

2022 03/15 20:30
對的,對于支付方的話,就是按照這個賬務處理。

陳詩晗老師 

2022 03/15 20:30
期初余額的話,就根據你之前有的余額直接射就行了。

84784984 

2022 03/15 20:33
那這個分錄我有點不懂,第一比,轉到財政代管戶,借其他應收款,貸銀行存款,收到財政代管資金,借銀行存款,貸其他應付款,支出時候,借其他應付款,貸銀行存款,那最初的其他應收款怎么抵消呢

陳詩晗老師 

2022 03/15 20:37
你幫他付的時候就減少其他應付款就行呀。

84784984 

2022 03/15 20:37
那借方我做什么呢

陳詩晗老師 

2022 03/15 20:38
借其他應付款貸銀行存款。

84784984 

2022 03/15 20:38
我是支出單位,我從財政收到代管資金,然后使用

陳詩晗老師 

2022 03/15 20:43
那你就世界相關的事業支出等貸其他應收款。

84784984 

2022 03/15 20:47
那就是我不需要設置其他應收款對吧,我直接設置銀行存款_財政貸管資金,貸其他應付款,比如我有8萬財政代管資金,就借銀行存款財政代管資金8萬,貸其他應付款8萬嗎

陳詩晗老師 

2022 03/15 21:04
哦,可以的,你后面的處理是可以的,沒問題的。

84784984 

2022 03/15 21:06
其他單位都做的其他應收款,我也不知道到底是我錯了還是他們錯了

陳詩晗老師 

2022 03/15 21:08
放到其他應收款是可以的,沒問題的。你是把那個錢支付出去的時候放這個科目,借其他應收款貸銀行存款。就相當于你把這個錢放到其他單位,人家在幫你管理。

84784984 

2022 03/15 21:10
那用這個錢付款的時候呢,怎樣做

陳詩晗老師 

2022 03/15 21:10
付款的時候就借相關的支出
貸其他應收款。

84784984 

2022 03/15 21:22
單位將銀行存款繳存代管資金后,借:其他應收款﹣財政代管資金,貸:銀行有款﹣***。使用財政代管資金,借:其他應付款﹣,這個對嘛

84784984 

2022 03/15 21:40
這個能不能理解成,我的應收款就是我的應付款

陳詩晗老師 

2022 03/15 21:58
也可以這樣理解,就是這個應收款是人家幫你最后付了
