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實(shí)務(wù)
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財(cái)務(wù)現(xiàn)金報(bào)銷買的開票盤,未收到發(fā)票的時候怎么做分錄



借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金。
2022 03/04 17:24

郭老師 

2022 03/04 17:27
你好,這樣你的其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。

郭老師 

2022 03/04 17:29
那你看下是不是他做了一個借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,然后借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金。

郭老師 

2022 03/04 17:36
沒有發(fā)票也可以做的
只要納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,可以做管理費(fèi)用,如果沒有的話,他這種做法不正規(guī),其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

郭老師 

2022 03/04 17:41
建議這里做其他應(yīng)收款里面。

84785041 

2022 03/04 17:25
如果借其他應(yīng)付款是否合理泥

84785041 

2022 03/04 17:28
好的,看到學(xué)堂的課這么教的,不明白所以在這里提問

84785041 

2022 03/04 17:28
學(xué)堂課教的其他應(yīng)付款

84785041 

2022 03/04 17:29
發(fā)票都沒有,怎么會有管理費(fèi)用,沒有的

84785041 

2022 03/04 17:36
你看下這樣的

84785041 

2022 03/04 17:37
謝謝老師的耐心解答
