問題已解決
老師我去年12月做了一筆賬,借,管理費用500,貸:銀行存款500,我發票1月才來,現在發現12月做錯了,拿做發票500怎么做賬



你好,正確的分錄應該是哪一個?
2022 03/04 12:42

84784985 

2022 03/04 12:51
借:預付款500 貸:銀行500

84784985 

2022 03/04 12:51
被我做成借:管理費500月,貸:銀行存款500

郭老師 

2022 03/04 12:52
借預付賬款貸,以前年度損益調整。

84784985 

2022 03/04 14:04
我現在1月拿到發票,我要如何做賬呢

郭老師 

2022 03/04 14:05
你好,他屬于哪一年的費用?屬于二一年的嗎?

84784985 

2022 03/04 14:10
屬于21年的費用 我21年沒收到發票,但是做賬做成了,借管理費500,貸銀行存款500,22年2月收到了發票,就發現21年憑證做錯了,現在我發票要如何做賬

郭老師 

2022 03/04 14:10
你好,把發票放到去年的憑證后面,就可以到你賬上,也不用調整。

郭老師 

2022 03/04 14:11
沒有發票可以做賬,按照權責發生制,只要屬于當月的收入、成本、費用就可以做,不用非得等著有發票才可以做。
