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問題已解決

(應納稅所得額+遞延所得稅資產-遞延所得稅負債)*25%算企業所得稅嗎

84785038| 提問時間:2022 03/03 22:06
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賀漢賓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022 03/03 22:16
84785038
2022 03/03 22:46
不明白,是什么意思
賀漢賓老師
2022 03/03 23:06
你好,詳細一點可以這么理解哈: 得稅費用計算公式是當期應交所得稅=應納稅所得*所得稅稅率(25%)。公式中應納稅所得=稅前會計利潤(即利潤總額)+納稅調整增加額-納稅調整減少額。企業在計算確定當期所得稅(即當期應交所得稅)以及遞延所得稅費用(或收益)的基礎上,應將兩者之和確認為利潤表中的所得稅費用(或收益),但不包括直接計入所有者權益的交易或事項的所得稅影響。“所得稅費用”核算企業負擔的所得稅,是損益類科目;這一般不等于當期應交所得稅,而是當期所得稅和遞延所得稅之和,即為從當期利潤總額中扣除的所得稅費用。
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