問題已解決
老師,我比如1月份預繳的增值稅是1萬,我2月份實際開票后需要交5000,那我抵扣完預繳的,還剩余5000,2月份我需要做計提稅金的分錄嗎?1月份預繳的時候是要做計提稅金的分錄的是吧?



?你好;? 不用的;? 你預繳做 借應交稅費-預繳增值稅貸銀行存款 ;然后開票做 借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅; 你月末做下結轉即可? ?
2022 03/01 14:02

84784984 

2022 03/01 14:37
老師,預繳:借應交稅費-預繳增值稅1萬,貸銀行存款1萬?;如果我當月開票產生的稅金小于預繳的稅金,我反正報稅的時候就抵掉,賬務上面不用做計提了是吧? 然后月底結轉:借:應交稅費-未交增值稅1萬 貸:應交稅費-預繳增值稅1萬 對嗎?

meizi老師 

2022 03/01 14:40
?你好;? ? ? ? 是的; 就不用;月末做結轉即可? ?

84784984 

2022 03/01 14:41
如果我這個月增值稅是1萬,抵扣掉預繳的還有5000,我是不是這5000需要計提?而不是計提1萬,是這樣嗎

meizi老師 

2022 03/01 14:44
?你好;? ? 不用的; 你做預繳分錄。 然后開票做計提分錄。? 月末結轉即可? ?
