問題已解決
請問企業賬合并到事業單位流程是啥



同學你好,按照企業賬的科目余額以做分錄的形式做到事業單位賬里
2022 02/27 14:12

84785027 

2022 02/27 14:13
老師能否詳細說一下,例如他們的遞延資產還有往來款(其他應付款)

84785027 

2022 02/27 14:14
其他應付款已經付不出去了,但實際賬上也沒有這么多錢,應該怎么做賬務處理

波德老師 

2022 02/27 14:16
假設企業賬遞延資產10萬,其他應付款10萬,在事業單位做分錄借遞延資產10萬貸其他應付款10萬

84785027 

2022 02/27 14:16
遞延資產是啥意思,合到事業單位后是啥科目

波德老師 

2022 02/27 16:26
同學你好,你看看事業單位有沒有待攤投資科目,如果有就記入這個科目

84785027 

2022 02/27 16:28
老師我想請問其他應付款如何核銷

波德老師 

2022 02/27 18:29
這個正常情況下不能核銷,除非對方不要了,讓對方出個說明

84785027 

2022 02/27 18:43
時間久遠無法付出了

波德老師 

2022 02/27 19:08
寫個說明,領導簽字

84785027 

2022 02/27 19:14
那賬務上應該怎么做呢

84785027 

2022 02/27 19:15
老師我理解的是這部分錢付不出去做了其他收入? ?但是賬戶上實際又沒有這么些錢,所以不知道該咋做

波德老師 

2022 02/27 20:14
可以做其他收入,沒錢就這樣掛著,不用管

84785027 

2022 02/27 21:03
是不是像這種往來有錢就可以核銷

波德老師 

2022 02/27 21:06
是的,有錢就可以核銷

84785027 

2022 02/27 21:11
老師還有一個問題請教事業單位有自己的食堂,收到的職工伙食費怎么做分錄

波德老師 

2022 02/27 21:13
原則上食堂應單獨建賬,不能和事業單位的賬混合在一起

84785027 

2022 02/27 21:14
那怎么單獨建賬呢不太懂

84785027 

2022 02/27 21:14
不是不能有兩套賬嘛

波德老師 

2022 02/27 21:20
食堂收到企業及員工交納的餐費,計入“伙食收入”,日常的各種柴米油鹽及原材料支出計入“伙食成本”

84785027 

2022 02/27 21:22
收到的時候借庫存現金貸其他應付款
開始的時候用其他應付款沖可以嗎

波德老師 

2022 02/27 21:47
收到單位補助可以做收入,收到個人交的錢可以掛往來
