問題已解決
當時申報的增值稅相差0.01 是需要繳納稅款的 多出來的0.01我怎么做賬呢



多交的記營業外支出多交的記營業外支出。
2022 02/22 18:02

玲老師 

2022 02/22 19:10
。借應交稅費
營業外支出0.1
貸銀行存款。

84784987 

2022 02/23 10:09
21年6月份已經用銀行存款繳了 應交稅費哪里掛了0.01

玲老師 

2022 02/23 10:10
實際申報表多申報了0.01。所以計入營業外支出。

玲老師 

2022 02/23 10:11
交的時候0.01不也是交了嗎?所以就是上面的分錄。
