問題已解決
老師,有些業務,先充值,后根據實際消費開具發票,下月才能取得發票,針對這種情況情況,我充值時的賬務處理怎么做?我下月收回發票的又怎么做?



借預付賬款貸銀行存款,這個是你充值的,消費了之后對方給你開了發票,根據業務來借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
2022 02/18 08:27

84784960 

2022 02/18 08:29
我不想用預付賬款,可以用其他代替嗎?我聽別人說可以用其他應收款,但是我不理解這個科目

郭老師 

2022 02/18 08:31
借其他應收款貸銀行存款,其他應收款就是你們提前支付給對方的,別人欠你的錢。

84784960 

2022 02/18 08:32
所以這個科目也是可以的,對嗎?

郭老師 

2022 02/18 08:33
你好,對的是的,可以的。

84784960 

2022 02/18 08:38
好,那我再請問一下,如果我先收發票,下月再付款的這種,我又怎么做呀?

郭老師 

2022 02/18 08:39
你好,沒有消費的情況下不用做。

84784960 

2022 02/18 08:44
可是我收了發票,是要入賬的呀。而且如果我的發票剛好是12月份,我要1月份才付款給他,難道也不做嗎?

郭老師 

2022 02/18 08:46
你沒有消費,但是收到了發票,不用做。
不是說企業收到了發票就一定非得做賬。

郭老師 

2022 02/18 08:47
發票是12月份的,付款在一月份,這個只需要在一月份做就可以了。
