問題已解決
老師公司銀行對公賬戶付工資和材料款給不同的個人沒有發票分錄是:借:其他應付款 貸:銀行存款還是借:工資/材料費 貸:銀行存款



你好!
應該做分錄:
借:工資/材料費 貸:銀行存款
2022 01/09 08:31

84784971 

2022 01/09 09:07
沒有票這樣做,匯算清繳調增了

84784971 

2022 01/09 09:11
老師、要是付材料款給公司沒有票是不是掛往來

蔣飛老師 

2022 01/09 09:58
直接做上面的分錄,匯算清繳時做納稅調增。
