問題已解決
老師,公司付電費,沒有收到發票,銀行付款,借其他應付款,貸銀行存款,對嗎



你好 ;? ? 你權責發生制? 要? 暫估費用去當月 ; 借? 管理費用-暫估電費貸銀行存款? ?
2021 09/02 13:43

84784965 

2021 09/02 13:45
老師,為什么不借其他應付款

84784965 

2021 09/02 13:46
我是考慮沒有收到發票。

meizi老師 

2021 09/02 13:48
?你好; 沒有收到發票? 比如你9月的電費 你應該入9月。 你要是等著發票來 假如12月給你 。 你12月做費用 也違反了權責發生制了? ?

84784965 

2021 09/02 13:51
老師,不是很明白,我用管理費用呢,還是其他應付款呢,平時購買辦公用品,沒有收到發票,用其他應付款

meizi老師 

2021 09/02 13:51
?你好 ; 用? 費用去暫估 。 你都發生了費用? 只是沒有取得發票 權責發生制做賬? ;??

84784965 

2021 09/02 13:58
老師,那收到發票怎么做分錄呢

meizi老師 

2021 09/02 14:03
?你好收到發票? ? ? ?紅沖暫估分錄 按發票做一筆 :借管理費用-電費? 借管理費用-暫估電費 。 如果金額沒有差異的話? ?
