問題已解決
老師,單位12月的發(fā)票,次月做紅字,我想在1月份申報12月份增值稅時,把次月開出的紅字做到征期12月份增值稅報表里可以嗎,單位是一般納稅人



同學(xué)你好,不可以這樣申報的。
2022 01/06 20:33

84784989 

2022 01/06 20:53
老師,開出來的是普票,

王雁鳴老師 

2022 01/06 20:54
同學(xué)你好,普通發(fā)票也不行的。

84784989 

2022 01/06 20:54
是不是只能在申報次月得申報表里填寫退稅啊

王雁鳴老師 

2022 01/06 20:57
同學(xué)你好,是的,只能在申報次月得申報表里填寫退稅,或者直接沖減次月的銷售額。

84784989 

2022 01/06 20:59
老師,如果在下月申報時,填寫哪張表可以退稅啊,自己在系統(tǒng)里就能操作嗎,需要去前臺嗎?

王雁鳴老師 

2022 01/06 21:02
同學(xué)你好,填寫到正常發(fā)票時填寫的欄里,金額填寫負(fù)數(shù)。自己在系統(tǒng)里能操作,如果填寫不了負(fù)數(shù),就需要到前臺辦理了。

84784989 

2022 01/06 21:05
老師是不是自動提取出來的還是手動填寫

王雁鳴老師 

2022 01/06 21:07
同學(xué)你好,如果自動提取的數(shù)據(jù)是正確的,就不需要手動填寫了,否則,需要手動更改的。
